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財務管理
《企業風險管理與內部控制》—— 俞勤
發布日期:2013-08-15   瀏覽次數:3093

課程名稱

《企業風險管理與內部控制》—— 俞勤

課程講師

俞勤

課程課時

1-2天

課程適合行業

行業不限

適用范圍

企業的董事會成員、高中級管理層、各級財務管理人員,如集團主管財務的副總經理、總會計師、主任會計師、財務總監、財務部總經理、財務經理及其他財務管理人員等

課程價值
通過系統學習使學員了解風險管理與內部控制制度的框架,包括風險管理的概念和思路、實施風險管理與內部控制制度需要考慮的關鍵因素、風險管理與內部控制制度關鍵因素的系統性及相關性等,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性。  
課程摘要

一、我國以前制定的有關內

二、制定《企業內部控制規范》的必要性

三、制定《企業內部控制規范》的原則

部控制的法律法規

企業內部控制的發展方向。 

 

 

(一)市場轉型與盈利模式轉換的需要

(二)維護市場經濟秩序的需要

案例:安然公司、世通公司及安達信等財務舞弊案件。

案例:《薩班斯奧克斯利法案》 “404條款

案例:中航油新加坡分公司因內控和風險管理薄弱,導致虧損5.54億美元。

(一)立足國情 ,合理借鑒—借鑒美國COSO委員會內控報告,并根據我國國情進行了調整和改進。

1.內部控制的概念

2.風險管理的概念

(二)突出重點,解決問題就影響財務報告真實、可靠的業務與事項進行規范。

 

 

四、從內部控制整體框架到風險管理整合框架的演進

五、企業風險管理

六、企業內部控制制度體系的基本框架

1. COSO1992年發布的《內部控制整體框架》中給出了內部控制五要素” 框架:控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通和監控。

2. COSO20049月發布的《企業風險管理整合框架》中給出了風險管理的八要素

《內部控制整體框架》與《風險管理整合框架》的對照。

1.風險管理框架:

四種類型目標、八個構成要素、一個主體內的各個單元構成三個維度

2.企業風險管理的總體目標

3.企業風險管理的步驟

4.企業風險管理組織系統

5.企業風險管理信息系統

 

 

(一)我國企業內部控制制度體系

(二)內部控制控制標準體系的內容

(三)內部控制的局限性

(四)內部控制流程:業務流程圖與控制要點

 案例:中石油內部控制框架體系。

 

在線試聽
 
課程大綱
《企業風險管理與內部控制》—— 俞勤 26KB 2013-03-06

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